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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布消息時刻:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

撥出

的項目

預算數

新項目

結算的時候數

一、般共同不需要預算不需要補貼款營收

375.84

一、通常公共貼心服務貼心服務結余

 

二、部門性投資基金預算表財政資金捐款薪水

 

二、外交活動性支出

 

三、國家金融資本管理決算不需要審批薪資收入

 

三、中國軍事收入支出

 

四、領導補帖收錄

 

四、公共性安全衛生收支

 

五、工作收錄

 

五、培訓費用支出

 

六、管理工資收入

 

六、合理技能收入支出

 

七、所屬工作單位上交收錄

 

七、文化教育旅游行業體育教育與影視傳媒其他支出

 

八、另外收益

 

八、中國社會維護和出去上班結余

26.42

 

 

九、衛生防疫健康生活經費支出

279.06

 

 

十、低能耗節能結余

 

 

 

國慶、縣域街道結余

 

 

 

第十二、農業水總支出

 

 

 

第十五、公路網運送性支出

 

 

 

十四、資源的勘察工業制造數據等付出

 

 

 

十四、商業樓貼心服務行業等開支

 

 

 

16、金融資本收入支出

 

 

 

二十七、扶持另外地段開支

 

 

 

十七、自然的資源量淺海氣象學等費用

 

 

 

十八、房產切實保障付出

69.07

 

 

三十五、油糧物品產出費用支出

 

 

 

二11、國有控股充分生產經營預算表收入支出

 

 

 

二第十二、洪澇防范及應急預案服務管理花費

 

 

 

二十五、一些撥出

 

 

 

20四、抗疫非常國債制定計劃的收入支出

 

本年度利潤累計數

375.84

上年收支加總

374.56

便用非財政局付款盈余

 

余額分派

 

月初結轉和節余

 

年終結轉和盈余

1.28

共計

375.84

累計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

頂目

上年利潤總計

財政性審批薪水

上級部門補貼費收益

創業工資收入

銷售盈利

復屬標準繳納創收

另一個收入來源

模塊劃分類別
管理費用編寫代碼

專業科目各稱

加總

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

生活保護和自主創業花費

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政部門視野企事編養老生活費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  機構事業發展計量單位主要醫養穩定繳納結余

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  政府機關工作組織職業的年金納費收支

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

環衛正常開支

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

財政創業企公務員醫疔

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政性機構醫藥

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫男朋友診療

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  另外的優撫群體醫治費用

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療設備維護維護事物

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政管理運動

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  一樣 行政處處理事宜

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

租賃房保證支出費用

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

房間制度改革收支

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  居住房個人公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房補帖

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

創業項目

本年度費用累計數

常見收支

工程其他支出

上交國家上級部門支出費用

操作總支出

對附設單位名稱經濟補貼其他支出

功能模塊的分類
課目數字

科目必名號

預估合計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

當今社會得到保障和就業的收入支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

財政企業公司的頤養天年花費

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  機構衛生事業政府部門常規醫療保費保費手機繳費結余

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  政府部門事業性政府部門專職年金網上繳費教育支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

清潔衛生健康的花費

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政管理創業基層單位醫用

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  人事部門廠家醫療設備

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫男朋友醫療設備

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  另外優撫因素醫療機構收支

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫治保護安全管理公共事務

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政事務啟動

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  大部分政府部門標準化管理工作

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

住宅房質量保障總支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

房屋改變花費

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  住宅房公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  買房補助費

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

效益

收入支出

建設項目

結算的時候數

頂目

自動求和

正常服務性工程預算財政廳審批

政府部門性母基金項目預算財政預算付款

國有企業資本生產概算財政資金捐款

一、常見公開費用財政部門付款

375.84 

一、一樣公共信息提供服務費用

 

 

 

 

二、政府機構性股票基金估算財政資金審批

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

三、國有土地資產投資運作概算財務撥付

 

三、中國軍事費用

 

 

 

 

 

 

四、公共服務安全性教育支出

 

 

 

 

 

 

五、教育學校性支出

 

 

 

 

 

 

六、學科能力花費

 

 

 

 

 

 

七、文化水平度假旅行田徑運動與文化傳播費用

 

 

 

 

 

 

八、的社會有效保障和工作結余

26.42

26.42

 

 

 

 

九、身體身體結余

279.06

279.06

 

 

 

 

十、能源管理健康其他支出

 

 

 

 

 

 

十一月、城鄉居民社群費用支出

 

 

 

 

 

 

第十二、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

 

第十三、路網車輛其他支出

 

 

 

 

 

 

十四、市場勘查工業化訊息等支出費用

 

 

 

 

 

 

二十、商業區服務培訓業等收入支出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融服務經費支出

 

 

 

 

 

 

十二、救助其他的城市開支

 

 

 

 

 

 

18、自然而然市場海域氣候等其他支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房保駕護航教育支出

69.07

69.07

 

 

 

 

二十二、糧油食品原材料設備貯備性支出

 

 

 

 

 

 

二11、國家資本公司銷售費用付出

 

 

 

 

 

 

二第十二、災害性消滅及應急方案處理撥出

 

 

 

 

 

 

二第十三、別性支出

 

 

 

 

 

 

2四、抗疫很國債讓的教育支出

 

 

 

 

本年度薪資累計

375.84 

上年經費支出自動求和

374.56

374.56

 

 

年末財政局付款結轉和盈余

 

歲末財政部門付款結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、正常共同決算財政支出捐款

 

 

 

 

 

 

二、政府機關性股票基金概算財政局捐款

 

 

 

 

 

 

三、國有土地資本管理預決算財政廳付款

 

 

 

 

 

 

總額

375.84 

累計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

內容

合計數

大體撥出

樓盤教育支出

能力分為

科目表識別碼

幾個會計科目品牌

208

社會化后勤保障和大學生就業費用支出

26.42

26.42

0.00

20805

政府部門行業計量單位健康養老支出費用

26.42

26.42

0.00

2080505

  工商登記事業上的機構首要養老院保險金繳納費用開支

17.71

17.71

0.00

2080506

  國家機關事業有成的單位新職業年金交款經費支出

8.71

8.71

0.00

210

清潔安全健康花費

279.06

212.31

66.76

21011

行政訴訟人事企業醫院

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政事務組織醫療衛生

11.28

11.28

0.00

21014

優撫男朋友社區醫療

14.38

0.00

14.38

2101499

  另外優撫另一半醫療機構總支出

14.38

0.00

14.38

21015

醫療設備有保障管理系統公共事務

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政部門運動

201.03

201.03

0.00

2101502

  一般來說財政方法公共事務

52.37

0.00

52.37

221

住宅房服務總支出

69.07

69.07

0.00

22102

往房教育體制改革費用

69.07

69.07

0.00

2210201

  往房北京公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  買新房救濟款

41.26

41.26

0.00

累計

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

劃算類型科目必代碼

科目表稱謂

竣工決算數

生活分為

考試科目商品編碼

考試科目公司名稱

結算的時候數

301

薪水福利性收入支出

291.96

302

淘寶寶貝和貼心服務收入支出

15.84

30101

  通常薪資

41.53

30201

  辦公裝修費

8.58

30102

  津貼津貼津貼

127.95

30202

  紙箱印刷費

 

30103

  績效工資

28.12

30203

  在線咨詢費

 

30106

  食堂菜補貼申請書費

7.68

30204

  消防手交費

 

30107

  效績工薪

 

30205

  有水費

 

30108

企視野計量單位視野計量單位基礎養老生活穩定繳納費用

17.71

30206

  電價

 

30109

職業選擇年金付費

8.71

30207

  郵電局費

0.02

30110

營業員大多醫療管理保費交費

11.28

30208

  供暖費

 

30111

公務活動員醫學補貼金繳納

 

30209

  物業公司工作管理費用

 

30112

某個社會存在服務保障激費

1.42

30211

  交通費

1.23

30113

居住房個人公積金

27.81

30212

  因公出國旅游(境)費

 

30114

整形費

 

30213

  維修部(護)費

 

30199

  其它的工薪優惠費用

19.75

30214

  租費費

 

303

對我和的家庭的補助款

 

30215

  多媒體費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓課程費

1.17

30302

  離休費

 

30217

  國家公務到訪費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用箱建材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購買費

 

30305

  的生活補助款

 

30225

  多功能清潔燃料費

 

30306

  救助費

 

30226

  建筑勞務費

 

30307

  醫院費補貼費

 

30227

  請求業務流程費

 

30308

  捐資獎學金

 

30228

  公會費用

2.89

30309

  賺錢金

 

30229

  福利性費

0.6

30310

個人的綠植基地產出津貼

 

30231

  國家公務專用車啟用維護保養費

 

30311

  代繳世界 保費費

 

30239

  任何鐵路交通費

 

30399

  另一個對用戶家庭工作環境的政府補貼

 

30240

  稅金及扣除雜費

 

 

 

 

30299

  其它商品銷售和功能花費

0.3

 

 

 

310

資源性結余

 

 

 

 

31001

  農村房子房建物購建

 

 

 

 

31002

  接待室機器租賃費

 

 

 

 

31003

  特用設施設備購置費

 

 

 

 

31007

  信息內容wifi網絡及APP購買的更新

 

 

 

 

31013

  公務接待車輛使用購置費

 

 

 

 

31019

  同一交通線機器折舊費

 

 

 

 

31021

  出土文物和成列品購入

 

 

 

 

31022

  隱形的股本添置

 

 

 

 

31099

  其余資本投資性教育支出

 

人群金費總金額

291.96

共公專項經費累計數

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一般來說公眾預算表財政局審批“三公”經費

總金額

因公出國旅游

(境)費

公務接待用車的購入及電腦運行保護費

公務活動接侍費

小計

公務接待車輛使用

購置費費

公務接待租車

開機運行運維費

費用預算數

預算數

估算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

內容

年末結轉和盈余

本年度收錄

本年度花費

歲末結轉和

節余

系統等級分類幾個會計科目代碼

專業科目稱呼

累計數

 

 

累計

關鍵付出

工程費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

業務

今年初結轉和余額

上年工資收入

本年度性支出

年底結轉和余額

實用功能分為課程和科目標識號

會計科目命名

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資產投資債務的記錄表

 

 

公司的:萬

 

的數量

實際價值

期初數

年尾數

年終數

年底數

一、財產合計數

——

——

18.93

29.77

   (一)流失資產投資

——

——

0.77

2.21

   (二)規定股權

——

——

18.74

35.92

✃          在這其中:1.商品房(平米)

 

 

 

 

♔                2.統一產品(臺/套/輛)

 

 

 

 

🌞                     里面:(1)車量(輛)

 

 

 

 

🍌                                 般國家公務公務車

 

 

 

 

ꦫ                                 執法檢查值勤租車

 

 

 

 

🌌                                 特種工藝正規專業方法小二租車

 

 

 

 

﷽                                 同一買車

 

 

 

 

🌺                   (2)平均價十萬元上面的適用機械設備(只含車子)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🐼                    之中:市場價50萬元不低于專業級機械

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

😼        減:累記累計折舊及減值提供

——

——

0.58

8.35

   (三)長期性的股本投資項目

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——

 

 

   (四)持久國債投資加盟

——

——

 

 

   (五)搭建市政工程

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——

 

 

   (六)隱匿股權

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——

 

 

ꦕ        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (七)另一個資產投資

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

0.97

1.45

三、凈財產總金額

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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