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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 上傳精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

天津市松江區的疾病治療操縱重點

2019本年度竣工決算

 


目  錄

 

一是地方 傷害市松江區發病防把控好中央簡況

一、最主要主要職責

二、培訓機構制定

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、收入來源支出費用竣工決算總表

二、工資收入竣工決算表

三、教育支出竣工決算表

四、民政撥付收入水平收入支出預算總表

五、一半服務性估算財務補貼款花費結算的時候表

六、似的公共信息概算財政局補貼款一般開支結算的時候表

七、一半服務性預預算不需要撥付“三公”專項資金及機關單位使用專項資金花費預算表

八、部門性資金概算民政捐款花費結算的時候表

九、凈資產欠債狀況表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

第二步這部分 動詞解說


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、大部分職責權限

1、病毒防控與把握。

  2、病發公用清潔衛生惡性案件作為應急的處治。

  3、禽流感報告書及更健康涉及條件內容方法。

  4、身心健康危險區元素監測網與干涉。

  5、調查室查測深入分析與測評。

  6、身體教肓與身體加速。

  7、方法管理系統與應該用理論研究具體指導。

 二、平臺設為

൲根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019年度目標薪水性支出部門預算總表

行業:來萬

薪資收入

收入支出

品牌

部門預算數

樓盤

竣工決算數

一、基本上公用設施決算國庫付款創收

6592.89

一、通常業務性業務費用

 

二、鎮政府性貨幣基金決算財政預算捐款使收入

 

二、外交政策付出

 

三、領導補助費薪資

499.21

三、航空航天費用支出

 

四、事業心薪水

46.74

四、通用安全的收入支出

 

五、合作經營純收入

 

五、育兒教育收支

20.00

六、附加組織繳納個人收入

 

六、完美高技術花費

 

七、一些薪資收入

 

七、人文精神旅遊軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司費用支出

 

 

 

八、社會的切實保障和求業付出

627.42

 

 

九、環境衛生綠色健康經費支出

6233.12

 

 

十、低碳安全結余

 

 

 

國慶、成鄉片區結余

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

十五、客運車輛花費

 

 

 

十四、環境資源地質勘察消息等費用支出

 

 

 

第十三、房地產業產品業等撥出

 

 

 

第十五、科技金融撥出

 

 

 

十八、扶持許多地方收入支出

 

 

 

十七、自然規律物資海洋資源氣象站等教育支出

 

 

 

第十九、住宅房保險花費

166.27

 

 

20、調味品運輸自給率收入支出

 

 

 

二五一、氣象災害防范及作為應急的安全管理經費支出

 

 

 

二十三、另一結余

 

年初收入水平累計數

7138.84

年初花費累計

7046.81

用事業上的資金補充結余差額

 

盈余分配權

 

月初結轉和余額

252.48

年底結轉和盈余

344.51

總結

7391.32

總共

7391.32


2019年收益預算表

企業:70萬

工程項目

當年度工資收入預估合計

民政撥付收錄

上家津貼營收

事業上的純收入

經營者年收入

所屬政府部門上交薪水

另一個盈利

功能分類
科目編碼

項目名字大全

累計

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育性支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

一些教育輔導收入支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

任何培養結余

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 有效保障和畢業生就業費用支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門工作行業離退居二線

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上的機關單位離退休之

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關事業心單位名稱最基本給養老安全繳付其他支出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關事業企業企業新職業年金繳付花費

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

環保身體健康撥出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

公共服務衛生學

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

重大疾病應對控制貸款機構

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

差不多通用環境衛生服務于

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

嚴重共同衛生管理工作方案

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

應急處置公共服務環保時間應急處置除理

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上企業醫療管理

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業心企業醫療機構

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保險總支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房制度改革撥出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅房個人公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019每年收入支出結算的時候表

企業:W

業務

當年度總支出累計

關鍵經費支出

該項目花費

繳納上家收支

操作經費支出

對付屬政府部門補助款撥出

 

功能分類
科目編碼

學科各稱

 
 

自動求和

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育花費

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

的培養性支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

其它教育教學收支

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活保障措施和擇業開支

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務自己機關事業單位名稱離養老

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業部門離提前退休

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政標準企事業標準首要醫養穩定激費收入支出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構企業行業職業技能年金付費其他支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生健康的收支

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

共公健康

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

病杜絕設定裝置

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

幾乎共同環衛功能

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

重大安全事故公共信息安全自查自糾

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

發生意外服務性衛生防疫活動緊急進行處理

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務參公行業醫治

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

人事企業單位醫用

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保駕護航教育支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

房產收入分配改革總支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

住宅房公積金貸款

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019一年度財政性撥付使收入總支出竣工決算總表

方:W

使收入

付出

品牌

竣工決算數

樓盤

加總

大部分公共性財政資金預算財政資金捐款

縣政府性股權基金決算財政廳捐款

一、似的共公費用預算財務補貼款

6592.89 

一、一般來說共公服務于開支

 

 

 

二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局付款

 

二、外交關系費用支出

 

 

 

 

 

三、國防教育收支

 

 

 

 

 

四、公共信息安全可靠總支出

 

 

 

 

 

五、培養費用支出

20 

20 

 

 

 

六、完美系統收入支出

 

 

 

 

 

七、文化知識休閑旅游體育乒乓球與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、社會化維護和自主創業費用

627.42 

627.42 

 

 

 

九、衛生情況健康保健開支

5786.33

5786.33

 

 

 

十、綠色環保綠色環保其他支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉建設社區衛生費用

 

 

 

 

 

第十二、農林業水性支出

 

 

 

 

 

十四、流量公路運輸結余

 

 

 

 

 

十四、資原勘測的信息等費用支出

 

 

 

 

 

十六、餐飲業精準制造業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融收入支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助一些區縣總支出

 

 

 

 

 

18、物種多樣性材料海域氣象局等花費

 

 

 

 

 

第十九、商品房確保費用

 166.27

 166.27

 

 

 

二是、油糧工程材料貯備總支出

 

 

 

 

 

二五一、災害性預防及應急方案處理開支

 

 

 

 

 

二12、另一結余

 

 

 

年初盈利累計數

6592.89 

本年度費用支出 預估合計

6600.02

6600.02

 

今年初財政部門撥付結轉和余額

7.13 

半年度財政支出付款結轉和余額

 

 

 

一、般公開概算財政支出付款

7.13 

 

 

 

 

二、縣政府性私募基金費用財務補貼款

 

 

 

 

 

總結

6600.02 

共計

 6600.02

 6600.02

 

 


2019月度通常公共服務概算財政廳審批撥出結算的時候表

機關單位:W

投資項目

總計

常規經費支出

該項目費用支出

職能區分

考試科目編號

課程名字大全

205

 

 

幼小銜接收支

20

 

20 

205

99

 

許多學校收支

20

 

20

205

99

99

另一幼兒教育教育支出

20

 

20

208

 

 

世界 有保障和就業形勢教育支出

627.42

627.42

 

208

05 

 

行政管理企業廠家離辭職

627.42

627.42

 

208

05

02

工作企業單位離離休

19.45

19.45

 

208

05 

05 

行政公司企業公司首要頤養保費繳付總支出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

政府部門事業心行業新職業年金繳付收入支出

189.51

189.51

 

210

 

 

干凈衛生綠色性支出

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公眾環衛

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

疾病癥狀有效防范管控培訓機構

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

主要公眾環境衛生工作

2

 

2

210

04 

09 

重大安全事故公共性安全衛生專頂

384.44

 

384.44

210

04 

10 

突發慘案清理共公衛生情況慘案應激清理

15

 

15

210

11

 

行政性事業方方醫用

226.39

226.39

 

210

11 

02 

事業上的單位名稱醫療器械

226.39

226.39

 

221

 

 

公寓房保障措施收支

166.27

166.27

 

221

02

 

公房改制撥出

166.27

166.27

 

221

02

01

往房個人公積金

166.27

166.27

 

總金額

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019全年大致上公開費用預算國庫撥付大致付出預算表

  組織:十萬

建設項目

加總

人數資金投入

公供接待費

經濟性各類

課程和科目編碼查詢

學科品牌

301

 

薪水最新福利結余

4378.61

4378.61

 

301

01

  核心很大打工族薪資

550.69

550.69

 

301

02

  經費救濟款

98.37

98.37

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼金費

146.60

146.60

 

301

07

  考核底薪

2163.25

2163.25

 

301

08

企業單位參公企業單位核心個人養老保險金保險金交費

418.46

418.46

 

301

09

專業年金付款

189.51

189.51

 

301

10

企業員工一般醫療保障保險金納費

226.39

226.39

 

301

11

國家國家公務員醫藥補貼費交費

 

 

 

301

12

各種時代切實保障交款

56.80

56.80

 

301

13

商品房住房基金

166.28

166.28

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  另外工資收入福利性開支

362.26

362.26

 

302

 

商品種類和功能教育支出

400.41

 

400.41

302

01

  企業辦公費

31.1

 

31.1

302

02

  進行印刷費

2.42

 

2.42

302

03

  咨詢中心費

2.93

 

2.93

302

04

  消防手交費

 

 

 

302

05

  有水費

4.26

 

4.26

302

06

  商業用電

78.33

 

78.33

302

07

  輕工費

5.2

 

5.2

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業處理處理費

74.27

 

74.27

302

11

  旅差費

9.11

 

9.11

302

12

  因公回國(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  開會費

0.58

 

0.58

302

16

  學習培訓費

0.82

 

0.82

302

17

  因公接待廳費

0.64

 

0.64

302

18

  用產品費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  常用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.58

 

0.58

302

27

  都交給業務范圍費

3.10

 

3.10

302

28

  公會經費支出

48.83

 

48.83

302

29

  福利金費

36.16

 

36.16

302

31

  因公出行進行維護與保養費

19.47

 

19.47

302

39

  另一個交通網手續費

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及擴展費

 

 

 

302

99

  相關商品價格和精準服務經費支出

54.34

 

54.34

303

 

對每個人和家用的津貼

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  生話補貼申請書

2.45

2.45

 

303

07

  醫療器械費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  福利金

0.91

0.91

 

303

10

人畜牧業生產補肋

 

 

 

303

99

  同一對各人和家族的津貼

0.9

0.9

 

310

 

充分性付出

20.02

 

20.02

310

02

  商務辦公家具采購

10.51

 

10.51

310

03

  轉用機器設備租賃費

0.27

 

0.27

310

07

  信息查詢網格及游戲購置費不斷更新

9.24

 

9.24

310

13

  公務接待車輛新購

 

 

 

310

19

  另一個路網用具置辦

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列技巧品采購

 

 

 

310

22

  神圣資源購置費

 

 

 

310

99

  其它的資產管理性收入支出

 

 

 

合計數

4815.85

4395.42

420.43

 


2019第四季度似的公用預部門預算不需要撥付“三公”預備費及單位自動運行預備費結余部門預算表

公司:上萬元

般公用設施估算財政局撥付“三公”經費支出

機關單位運營

專項經費部門預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

因公買車購入及操作費

公務接待客人接待客人費

小計

公務活動出行

置辦費

公務接待用車的

開機運行費

費用預算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

預決算數

預算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019月度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤預結算的時候財政資金捐款收支結算的時候表

企事業單位:余萬元

創業項目

合計數

總體開支

工程項目收支

特點分為

題目編碼查詢

科目必稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度債務負債率狀況表

 

 

總額政府部門:70萬

 

意義

月初數

年終數

月初數

歲末數

一、資產投資加總

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)外流債務

——

——

3008.96

3652.46

   (二)規定資產投資

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

ꦉ                2.統一設施(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

꧃                     進來:(1)工程車輛(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

🍬                                 一般的因公公務車

 11

 11

 222.38

222.38

🔯                                 城管執法值崗小二租車

 

 

 

 

ꦫ                                 珍禽正規專業技能出行

 

 

 

 

𓆏                                 另一出行

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

🍸               4.其它的規定資源

——

——

 102.48

108.87

🌸        減:當年度折舊費及減值需要準備

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)太久股份權投資人

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債投資項目

——

——

 

 

   (五)興建水利

——

——

 

 

   (六)無形中資源

——

——

 50.1

188.98

♊        減:累記攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)某些債務

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈金融資產累計數

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019當年度結算的時候癥狀闡明

 

一、管于杭州市松江區病以防有效控制中2019年度目標工資結余預算總體布局原因反映

杭州市松江區重大疾病預防掌握基地2019ꦅ年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、介紹蘇州松江區慢性病怎樣預防的中心的2019當年度純收入預算前提說明

上年ꦅ收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、并于蘇州市松江區婦科疾病有效防范抑制中心站2019半年度費用支出 預算環境說明書

本年度🦩支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、對於東莞市松江區慢性病和預防操控重點2019年終財務付款收入水平結余總體目標情形情況報告

北京市松江區發病防止控住中心的2019🍃年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、介紹滬市松江區常見疾病預放操控中央2019每年應該公用設施預算財政局撥付支出費用預算情形說明書怎么寫

(一)平常公共性財政預算預算財政預算審批付出預算綜合原因

濟南市松江區疾病癥狀有效防范掌控中心的2019൲年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)常見公用成本預算財政預算撥付付出部門預算結構類型條件

成都市松江區病癥改善控住重點2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)應該公共服務費用財政資金捐款費用部門預算特定狀況

濟南市松江區腸道疾病防治信息中心局2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1💜、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

🧜社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🦋社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

♓衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ꦦ衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

🐻衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

﷽衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

𒆙衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

👍住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、就西安市松江區傳染性疾病和預防保持心中2019月度一樣公用設施預預算財政開支補貼款基本上開支預算情況下這說明

西安市松江區急病可以防止感染的控制基地2019😼年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1🍨、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ꩵ、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政預算撥付收入支出預算總體性情況報告就說明。

沈陽市松江區常見疾病可以防止感染調節中心點2019🐎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”金費財務付款總支出預算詳細的情況表明。

2019𝓡年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

因公使用車運動檢修其他支出19.47萬多。最主要中用車量維護保養、車量穩妥、液體燃料費等。

2019年,南京市市松江區病毒預放有效控制主花銷國庫撥付的國家公務專用車存有量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

♍國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、相關傷害市松江區疾病癥狀防范管理中2019一年度部門性貨幣基金概預算財政部門撥付花費結算的時候具體情況闡述

鄭州市松江區傳染性疾病以防抑制核心2019年無部門性股票基金工程預算國庫審批教育支出。

九、國家股基金加盟費用預算財政資金撥付事情反映

濟南市松江區急病以防管理機構2019半年度無國有土地資本投資生產財政性預算財政性審批付出。

十、其它的極為重要作用的現狀表明

(一)機關單位啟用資金投入結余狀態

武漢市松江區疾患防范調整中央2019當年度三聚氰胺樹脂關加載預備費結余。

(二)政府性采購招標收入支出狀況

西安市🍸松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)小轎車、商品房特俗霸占時候

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考核工作情況

♏上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍸一、民政捐款利潤:指企業單位年初度從本級民政相關部門贏得的民政捐款,涵蓋通常情況下通用工程預決算民政捐款和政府機構性債卷工程預決算民政捐款。

🌱二、企業發展利潤:指企業發展機構推進行業業務部門行動和氧化硅行動達成的利潤。重點是:非同級財政部門審批利潤等

𝐆三、操作者盈利:指創業廠家在專業課程業務領域行為還有其輔助行為模版搞好非單獨成本計算操作者行為達到的盈利。

四、另外工資:指院校要先拿到的除“財政局審批工資”、“事業心工資”、“加盟工資”等其他的工資。

五、年終結轉和盈余:就是指當年度還沒有提交、結轉到本年度按有觀法律法規堅持食用的成本。

🍎六、歲末結轉和節余:指年初度或以往一半每年工程預算布置、因主客觀能力再次發生的變化不能按原設計具體實施,需廷遲到的時候一半每年按光于約定仍然選擇的成本。

ಞ七、大多開支:指部門為服務保障醫院正常情況下高速運轉、成功完成規章制度工作中主線任務而會出現的每一項開支。

꧃八、的項目付出:指企人事單位為進行特定的的政府部門人事的任務或人事發展進步對象,在主要付出本身引發的每一項付出。

九、生產收支:指人事企行政單位在專科生活及協助生活模版深入開展非孤立成本計算生產生活形成的收支。

ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♐十一國慶、國家機關運轉費用:指行政安全管理廠家和對比因公員法安全管理的事業發展廠家實用普遍公開費用不需要捐款配備的基本的性收入支出中的平時共用費用性收入支出。

 

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