西安市松江區各族人民當地政府外事辦公場所室
2016月度部位竣工決算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、其主要職責權限
♓武漢市松江區百姓當地地方融資平臺地方融資平臺單位外事辦工室是主要責任人任人全縣外事辦公場所的區當地地方融資平臺地方融資平臺單位組成部分地方融資平臺單位,同一時間還是國共松江區委簡答外事外宣辦公場所老板組長的辦公場所構造。其主要的單位職責是:(一)貫徹落實環境施行有觀外事辦公場所的宗旨、最新政策解讀性和法律指定、規范、章程,并相結合本區實際效果,結構制定一個有觀的場所特色規范、章程和最新政策解讀性。(二)主要責任人任來松互訪的關鍵性外賓的接持客人辦公場所并且主要責任人任多國駐華外交最新政策人數來松實施歐洲國家公務主題活動結構結構的確定辦公場所;主要責任人任城鄉醫療保險確定區老板參加非經濟貿易外事主題活動結構結構。(三)主要責任人任本區與在國內舒適市區或各地戀愛主題活動結構結構的結構、安全標準化標準化監管、引導及綜合性辦公場所;主要責任人任與在國內的場所當地地方融資平臺地方融資平臺單位做好舒適交流學習與公司合作;引導本區外事接持客人、向外交最新政策往及海外參訪點建沒辦公場所。(四)主要責任人任本區人數因公出國留學崗位留學和赴深圳保險保險、澳門比較政府機關部們機關區的歸口安全標準化標準化監管辦公場所;通過有觀指定,報備或核驗有觀地方融資平臺單位勞務派遣的出國留學崗位留學及赴深圳保險保險、澳門比較政府機關部們機關區團組人與人數辦公場所;主要責任人任申請因公出國留學崗位留學人數的戶照和申請進行崗位簽證及因公人數赴深圳保險保險、澳門比較政府機關部們機關區的大通證進行證的批準及簽注;主要責任人任申請區老板出訪報批等注意事宜;主要責任人任本區向外邀請函安全標準化標準化監管辦公場所。(五)引導底層外事辦公場所構造的行業辦公場所;主要責任人任外事監管者亞太局面、向外最新政策解讀性、外事組織任務紀律作風等這方面的教導與培訓學習辦公場所;參與、查外事組織任務紀律作風的施行環境,督促區有觀地方融資平臺單位治理違背外事組織任務紀律作風、比較嚴重妨害歐洲國家集體利益和威望的嚴重該案件。(六)安全標準化標準化監管、引導松江區百姓向外舒適研究會等當今社會團隊辦公場所。(七)主要責任人任國共松江區委外事、外宣辦公場所老板組長外事辦工室的日常任務辦公場所。(八)協辦區當地地方融資平臺地方融資平臺單位交辦的同一事宜。
二、機構部門預算標準包括
♏從財政預算政府機構性部分組成看,杭州市松江區人們政府機構性外事辦公室部分預算包含:杭州市松江區人們政府機構性外事辦公室本級預算、下屬單位的一家視野政府部門結算的時候。
歸入成都市松江區我們地方政府外事辦公裝修室2019年度企業部門竣工決算建制的范圍的企業各單見下表:
順序號 | 基層單位分類 | 微信備注名 |
1 | 滬市松江區百姓縣政府外事接待室室(本級) |
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2 | 濟南市松江區知名交談重點 |
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第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表
2016年度目標營收支出費用預算總表
政府部門:來萬
薪資 | 開支 | ||
工程 | 預算數 | 工作 | 結算的時候數 |
一、財政支出審批薪資 | 664.57 | 一、正常公共性服務培訓支出費用 | 617.88 |
這之中:現政府性理財產品財政支出預算財政支出捐款 |
| 二、外交關系總支出 |
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二、上級領導政府補貼利潤 |
| 三、國防科技結余 |
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三、自己事業純收入 |
| 四、公用安全保障收支 |
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四、合作經營收入水平 |
| 五、育兒教育性支出 |
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五、所屬院校上交使收入 |
| 六、科學合理技術結余 |
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六、另外的收入來源 |
| 七、特色文化體育教育與傳媒廣告支出費用 |
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| 八、當今社會切實保障和自主創業撥出 | 18.73 |
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| 九、醫療服務清潔與預計生孕結余 | 7.22 |
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| 十、節約能源的環保付出 |
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| 十一國慶、城鄉統籌社區網站性支出 |
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| 第十二、農業和林業水其他支出 |
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| 13、公共交通車輛其他支出 |
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| 十四、物資勘測消息等開支 |
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| 第十三、商務業務業等費用 |
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| 16、互聯網金融教育支出 |
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| 十八、支助其他的區域經費支出 |
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| 十七、土地資源海洋資源天氣等結余 |
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| 黨的十九、居住房得到保障教育支出 | 22.89 |
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| 二十二、調味品工程材料收儲花費 |
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| 二十一國慶、各種總支出 |
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年初收入來源累計數 | 664.57 | 年初結余合計數 | 666.72 |
用自己事業新基金改正收入支出差額 |
| 節余配置 |
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月初結轉和節余 | 14.00 | 月底結轉和節余 | 11.85 |
總結 | 678.57 | 總共 | 678.57 |
2016年度目標納入結算的時候表
行業:萬美金
好項目 | 年初年收入合計數 | 財政性撥付收錄 | 上級部門補貼創收 | 事業納入 | 運作創收 | 附設標準繳納工資收入 | 同一收入水平 | ||||
功能分類 | 幾個會計科目稱謂 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計 | 664.57 | 664.57 |
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201 |
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| 一樣公共性功能收支 | 615.73 | 615.73 |
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201 | 03 |
| 人民政府辦工廳(室)及有關于機購事務管理 | 154.80 | 154.80 |
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201 | 03 | 01 | 人事部門執行 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 通常行政機關管理方法行政事務 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 03 | 50 | 事業單位工作 | 49.34 | 49.34 |
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201 | 99 |
| 其它的通常情況共公服務管理性支出 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 其他一半公共信息貼心服務教育支出 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 市場基本保障和就業率結余 | 18.74 | 18.74 |
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208 | 05 |
| 行政管理事業的單位離退休工資 | 18.74 | 18.74 |
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208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政事務機構離退職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 部門參公部門最基本社會養老安全安全網上繳費花費 | 13.08 | 13.08 |
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208 | 05 | 06 | 機關衛生事業行業衛生事業行業職業化年金交款性支出 | 5.35 | 5.35 |
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210 |
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| 醫療器械環保與年度計劃生孩子經費支出 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 |
| 整形有效保障了 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 | 01 | 行政事務院校醫遼 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 02 | 行業行業醫用 | 3.28 | 3.28 |
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221 |
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| 房間有效保障了費用支出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 |
| 租賃房改變收入支出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 | 01 | 房間個人公積金 | 11.25 | 11.25 |
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221 | 02 | 03 | 買新房補貼金 | 11.64 | 11.64 |
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2016半年度教育支出預算表
廠家:億元
項目 | 年初經費支出累計數 | 基本性收入支出 | 該項目費用支出 | 上交上司經費支出 | 開收入支出 | 對復屬企事業單位補助費收入支出 | ||||
功能分類 | 科目表各稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 666.72 | 188.39 | 478.33 |
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201 |
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| 通常情況公開服務培訓結余 | 617.88 | 139.55 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 現政府接待室廳(室)及各種相關中介機構公共事務 | 156.95 | 139.55 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政性使用 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 平常行政訴訟控制事情 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 03 | 50 | 行業使用 | 50.87 | 50.87 |
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201 | 99 |
| 其它通常服務的性服務的支出費用 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 任何基本共公服務培訓收支 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 當今社會保證和畢業生就業費用 | 18.73 | 18.73 |
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208 | 05 |
| 人事部門事業上的機關單位離提前退休 | 18.73 | 18.73 |
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208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政事務基層單位離提前退休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門事業上的單位常見社會養老保險公司保險公司繳納費用性支出 | 13.08 | 13.08 |
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208 | 05 | 06 | 政府部門行業院校職業角色年金繳納收支 | 5.35 | 5.35 |
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210 |
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| 整形衛生情況與預計發育收支 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 |
| 醫療器械得到保障 | 7.22 | 7.22 |
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210 | 05 | 01 | 財政機關單位醫用 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 02 | 參公單位名稱醫藥 | 3.28 | 3.28 |
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221 |
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| 租賃房服務保障經費支出 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 |
| 商品房改制花費 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 11.25 | 11.25 |
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221 | 02 | 03 | 選房國家補貼 | 11.64 | 11.64 |
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2016財政性支出年度財政性支出付款薪資收入性支出竣工決算總表
基層單位:萬元左右
納入部門預算數 | 費用預算數 | ||||
大型項目 | 結算的時候數 | 建設項目 | 自動求和 | 應該公開工程預算財政支出撥付 | 政府部性資金財政局預算財政局撥付 |
一、基本上服務性費用預算財政性審批 | 664.57 | 一、常見公開服務培訓撥出 | 617.88 | 617.88 |
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二、政府部性母基金費用財政性付款 |
| 二、外交關系其他支出 |
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| 三、中國軍事支出費用 |
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| 四、服務性安會結余 |
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| 五、教肓付出 |
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| 六、數學新技術其他支出 |
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| 七、藝術田徑運動與傳媒廣告教育支出 |
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| 八、社會發展維護和大學生就業收入支出 | 18.73 | 18.73 |
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| 九、醫治衛生間與規劃二孩費用支出 | 7.22 | 7.22 |
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| 十、節水優質花費 |
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| 國慶、新型農村街道其他支出 |
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| 十三、畜牧業水費用支出 |
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| 第十三、流量運輸管理結余 |
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| 十四、成本地質勘察的信息等收支 |
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| 十四、商業地產業務業等開支 |
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| 十五、金融服務收支 |
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| 十六、支助另外城市性支出 |
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| 十九、國土資源深海氣象學等費用支出 |
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| 第十九、公房服務收入支出 | 22.89 | 22.89 |
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| 2、糧油食品救災物資儲備量付出 |
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| 二國慶、任何付出 |
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本年度年收入合計數 | 664.58 | 年初付出合計數 | 666.72 | 666.72 |
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本年財政局捐款結轉和盈余 | 14.00 | 年終民政捐款結轉和節余 | 11.85 | 11.85 |
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大部分公用設施概算財政局補貼款 | 14.00 |
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相關部門性私募基金預決算不需要付款 |
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累計 | 678.57 | 共計 | 678.57 | 678.57 |
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2016年平常公共服務工程預算民政付款費用竣工決算表
機構:萬元左右
該項目 | 通常情況下共公概預算財政收支付款收支竣工決算數 | |||||
的功能分類整理 科目表識別碼 | 項目種類 | 累計 | 核心收支 | 產品總支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
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| 普遍公用設施售后服務撥出 | 139.55 | 139.55 |
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201 | 03 |
| 中央政府辦公樓廳(室)及有關于構造行政事務 | 139.55 | 139.55 |
|
201 | 03 | 01 | 行政部門運轉 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 一般的行政機關安全管理行政監察 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 03 | 50 | 企業發展運動 | 50.87 | 50.87 |
|
201 | 99 |
| 某些似的公共性功能花費 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 別大部分共同服務項目付出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 世界 切實保障和大學生就業費用 | 18.73 | 18.73 |
|
208 | 05 |
| 行政機關衛生事業機關單位離退體 | 18.73 | 18.73 |
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208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政機關政府部門離養老 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門事業性部門最基本給養老保障手機繳費收入支出 | 13.08 | 13.08 |
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208 | 05 | 06 | 工商登記視野企業單位就業年金繳納費用費用 | 5.35 | 5.35 |
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210 |
|
| 醫療環衛環衛與計劃表生肓費用 | 7.22 | 7.22 |
|
210 | 05 |
| 醫藥有效保障 | 7.22 | 7.22 |
|
210 | 05 | 01 | 行政性機構診療 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 02 | 創業政府部門醫院 | 3.28 | 3.28 |
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221 |
|
| 商品房得到保障收支 | 22.89 | 22.89 |
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221 | 02 |
| 個人住房改革方案結余 | 22.89 | 22.89 |
|
221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 11.25 | 11.25 |
|
221 | 02 | 03 | 全款買房補助金 | 11.64 | 11.64 |
|
總計 | 666.72 | 188.39 | 478.33 |
2016年度目標普遍服務性預結算的時候財政教育支出捐款總體教育支出結算的時候表
廠家:70萬
好項目 | 普通共公費用預算民政補貼款 主要付出預算數 | ||||
成本定義 管理費用識別碼 | 會計科目名號 | 加總 | 師接待費 | 公供接待費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 月工資待遇金總支出 | 149.36 | 149.36 |
|
301 | 01 | 首要基本工資 | 21.90 | 21.90 |
|
301 | 02 | 津貼費補助金 | 38.25 | 38.25 |
|
301 | 03 | 獎金稅 | 23.81 | 23.81 |
|
301 | 04 | 一些社會存在保證交款 | 9.50 | 9.50 |
|
301 | 06 | 飯食經濟補貼費 |
|
|
|
301 | 07 | 工作績效月工資 | 27.96 | 27.96 |
|
301 | 08 | 機構事業上企事編常規健康社保費金納費 | 13.08 | 13.08 |
|
301 | 09 | 新職業年金交費 | 5.35 | 5.35 |
|
301 | 99 | 其它月薪福利金結余 | 9.51 | 9.51 |
|
302 |
| 的商品和產品費用 | 15.08 |
| 15.08 |
302 | 01 | 辦公費 | 3.27 |
| 3.27 |
302 | 02 | 印費 |
|
|
|
302 | 03 | 網絡咨詢費 |
|
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302 | 04 | 辦手續期 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 商業用電 |
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302 | 07 | 郵電通信費 |
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302 | 08 | 天然氣供暖費 |
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302 | 09 | 物業菅理菅理費 |
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302 | 11 | 出差費 | 0.17 |
| 0.17 |
302 | 12 | 因公出國留學(境)預算 |
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|
302 | 13 | 維修部(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租房費 |
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302 | 15 | 年會費 |
|
|
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302 | 16 | 培訓學習費 |
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302 | 17 | 公務接代接代費 |
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302 | 18 | 專用型的原雜費 |
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302 | 24 | 被裝租賃費費 |
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302 | 25 | 多功能氣體燃料費 |
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302 | 26 | 建筑勞務費 | 0.22 |
| 0.22 |
302 | 27 | 請求工作費 |
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302 | 28 | 商會費用 | 1.43 |
| 1.43 |
302 | 29 | 公益福利費 | 6.73 |
| 6.73 |
302 | 31 | 公務活動小二租車作業保養費 |
|
|
|
302 | 39 | 另外交通銀行成本費用 | 2.85 |
| 2.85 |
302 | 40 | 稅金及疊加學費 |
|
|
|
302 | 99 | 其他淘寶寶貝和業務性支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對本人和的家庭的補助款 | 23.45 | 23.45 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 養老金費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
|
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|
303 | 05 | 生存補助金 |
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303 | 07 | 醫學費 |
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303 | 08 | 捐資大學生助學金 |
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303 | 09 | 記功金 |
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303 | 11 | 公房個人公積金 | 11.25 | 11.25 |
|
303 | 12 | 提租補貼金 |
|
|
|
303 | 13 | 全款買房政府補貼 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 別的對人個和家人的補貼申請書支出費用 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 許多股權投資性支出費用 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公生產設備折舊費 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專用箱設施設備購入 |
|
|
|
310 | 07 | 信心網洛及平臺新購最新 |
|
|
|
310 | 13 | 公務接待專車添置 |
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|
310 | 19 | 另一城市交通輔助工具添置 |
|
|
|
310 | 99 | 其它資源性費用支出 |
|
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自動求和 | 188.39 | 172.81 | 15.58 |
2016一年度應該公共性概預算財政性撥付“三公”勞務費及機關事業單位電腦運行勞務費費用支出 預算表
政府部門:來萬
正常共同概算財政廳捐款“三公”資金 | 市直機關啟動 費用預算數 | |||||||||||
總計 | 因公出國旅游 (境)費 | 公務活動出行用車購進及啟動費 | 國家公務到訪費 | |||||||||
小計 | 公務接待專用車 折舊費費 | 公務接待用車的 使用費 | ||||||||||
概算數 | 結算的時候數 | 財政預算數 | 部門預算數 | 概預算數 | 竣工決算數 | 概預算數 | 部門預算數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 估算數 | 竣工決算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
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|
| 50.50 | 0.55 |
2016半年度政府機關性理財產品預算財政資金捐款開支預算表
的單位:萬多
業務 | 國家性基金投資工程預算財務撥付費用支出 結算的時候數 | |||||
性能分類整理 專業科目編碼查詢 | 會計科目明稱 | 預估合計 | 關鍵其他支出 | 該項目收支 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、更多滬市松江區市民政府機構外事辦公室2016全年度使收入開支總體經濟現狀表示
北京市松江區國民國家外事辦公區室2016ꦅ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、觀于鄭州市松江區中國人民部門外事會議室室2016年末盈利竣工決算的情況表示
西安市松江區老百姓區政府外事接待室室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。
三、至于北京市松江區國民市政府外事辦公區室2016當年度付出竣工決算情況發生詳細說明
杭州市松江區百姓人大常委會外事商務值班室2016✨年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。
四、關于幼兒園傷害市松江區大家政府部門外事接待室室2016每年財政廳付款盈利支出費用整體情況下闡述
成都市松江區市民政府機關外事辦室室2016♐年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、相對于深圳市松江區百姓鎮政府外事辦公場所室2016年末尋常公開預結算的時候財務捐款費用結算的時候前提解釋
(一)通常情況發生下共公估算財政預算撥付收支總的情況發生。
蘇州市松江區大家現政府外事辦公場所室2016🃏年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。
(二)大部分共同預算表財務審批支出費用結算的時候結構設計具體情況。
廣州市松江區人艮市政府外事接待室室2016ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。
(三)大部分服務性工程預算國庫付款結余預算具體實施時候。
南京市松江區國民市人民政府外事辦公樓室2016♋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:
1♚、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🗹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
3ꦑ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。
4✃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
5🍸、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。
6♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。
7⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
8🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
9ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。
10🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。
11♚、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
12❀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、關羽濟南市松江區群眾以政府外事辦公室2016年終一般來說公共性概算財政預算捐款大多結余部門預算現狀說
佛山市松江區老百姓區政府外事辦公室2016𒉰年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:
1🤡、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꦏ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3⛎、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政部門補貼款性支出結算的時候綜合性癥狀這說明。
東莞市松江區人艮縣政府外事辦公區室2016ℱ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”經費預算財政性審批結余預算具體現象現象原因分析。
2016𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
💖國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、針對傷害市松江區人艮政府部門外事辦公空間室2016第四季度人民政府性母基金工程預算不需要付款開支結算的時候現象申請報告
鄭州市松江區各族人民現政府外事辦公場所室2016全年度無當地政府性貨幣基金費用不需要捐款性支出。
九、國有控股資源運作費用國庫補貼款狀態證明
深圳市松江區人們政府機構外事接待室室2016全年度無國有化資本管理銷售決算財政廳捐款支出費用。
十、其它比較重要要點的癥狀說
(一)危險機關自動運行預備費費用具體情況。
2016🦄年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)以政府回收收入支出情況下。
2016🐻年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🍌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國企債務需要狀態。
公布2016年12月31日,武漢市松江區群眾縣政府外事接待室室無車量。無單位名稱作用50萬余元不低于統一機械及基層單位價格100多萬元上述通用型環保設備。
(四)預算表考核控制事情。
꧂上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
業績考核點評導致信息查詢表
活動公司名稱 |
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概算合同額 | XXX上萬元 |
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第四部分 名詞解釋
重慶市松江區民眾政府機關外事企業信訪室予以通知預算面向社會無層次性專屬代詞需予以解釋清楚。