上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、具體工作職責
二、單位軟件設置
三、決算規劃闡述
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、各種相關事情說明
成都市市松江區媒體合作聊天售后服務中
♉滬市松江區媒體合作關系討論產品基地是松江區群眾國家媒體合作關系討論辦部下行業公司的,其主要是職責范圍:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
𓆏(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
重慶市松江區合作關系討論會服務項目中心局醫院制定
🍨東莞市松江區相互合作方式交流電信息功能管理機構企事業單位概預算僅屬于東莞市松江區相互合作方式交流電信息功能管理機構本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 單位命名命名 | 微信備注名 |
1 | 沈陽市松江區合作的討論會服務的中間 |
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詞回答
🌃(一)基本的的花費財政財政財政預算:是市里財政財政財政預算主要政府部門及歸屬財政財政財政預算組織 為有效保障其組織 正常人運行、實現生活事業世界任務而定編的財政年度基本的的花費設計,比如專業人員專項資金和通用專項資金二個分。
🍒(二)的項目付出概算:是市里概算負責行業及隸屬關系概算企業為順利完成區政府部門本職工作作業、事業性不斷進展制定的目標或區政府不斷進展戰略決策、不同制定的目標,在差不多付出后要制定的第四季度付出工作規劃。
𓆏(三)“三公”商務接待廳客人費:是與市里國庫有商務接待廳客人費領撥的聯系的監管部門及其下級投資項目概預算部門名稱使用的市里國庫撥付制定計劃的因公回國旅游(境)費、政府因公接待活動商務接待廳客人活動專車添置及開機事業費、政府因公接待活動商務接待廳客人活動商務接待廳客人費。這其中:因公回國旅游(境)費關鍵制定計劃機關事業部門及下級投資項目概預算部門名稱員的展覽合作投資項目溝通、特大安全事故投資項目恰談、在國外的學習培訓課學習進修等的展覽旅費、國外的的城市間公路網費、酒店培訓課費、飯食費、學習培訓課費、公雜費等收支;政府因公接待活動商務接待廳客人活動商務接待廳客人費關鍵制定計劃湖北省性專注擴大會議、政府特大安全事故政策解讀實地調研、專題查驗及其外事團組商務接待廳客人溝通等連接政府因公接待活動商務接待廳客人活動或組織經營范圍要求酒店培訓課費、公路網費、飯食費等收支;政府因公接待活動商務接待廳客人活動專車添置及開機事業費關鍵制定計劃預算編制內政府因公接待活動商務接待廳客人活動機動車輛的不能用發布,及其用以制定計劃市區因公差旅、政府因公接待活動商務接待廳客人活動信息變換、日常事業事業組織搞好等要求政府因公接待活動商務接待廳客人活動專車油料費、售后維護費用、在街上過路的過河費、人壽保險金等收支。
🍬(四)企行業機關組織運動勞務費:指人事部門機關組織和操作公務接待員法管理系統的行業機關組織選用平常服務性概算財政廳撥付制定的常規費用中的日常化共用勞務費費用。
2018年概算在編說明書怎么寫
2018💯年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌊、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年基層單位財務出納結余概預算總表 | ||||
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| 編寫部門:杭州市松江區合作項目互動貼心服務心中 |
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| 上年創收 | 本年度費用支出 | |||
| 產品 | 工程預算數 | 好項目 | 項目預算數 | |
| 加總 | ||||
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| 一、財政資金付款收益 | 743,771.94 | 一、 | 一半公眾保障收支 | 555,120.42 |
| 1. 大部分公開決算經濟 | 743,771.94 | 二、 | 社交質量保障和就業問題開支 | 118,702.08 |
| 2. 政府部門性貨幣基金 |
| 三、 | 醫遼衛生防疫與項目二孩總支出 | 40,273.92 |
| 二、行業收入來源 |
| 四、 | 自建房的保障費用 | 29,675.52 |
| 三、事業心計量單位營業純收入 |
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| 四、其它收錄 |
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| 個人收入合計 | 743,771.94 | 付出共計 | 743,771.94 |
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2018年企事業單位會計出入費用預算總表 | ||||
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| 部門:元 | ||
上年撥出 | ||||
費用預算數 | ||||
首要花費 | 新項目花費 | |||
人員管理金費 | 公供資金 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年工作單位使收入估算總表 |
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| 預算編制個部門:重慶市松江區配合互動服務質量管理中心 |
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| 工作單位:元 |
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| 項目流程 | 工資收入成本預算 |
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| 的功能的分類題目打碼 | 實用功能的分類考試科目稱謂 | 預估合計 | 財政部門捐款收錄 | 人事收益 | 衛生事業的單位 | 其它年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作薪資收入 |
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| 201 |
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| 通常情況公益性功能其他支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府會議室廳(室)及想關組織事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業運營 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活服務和求業收入支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業性行業離養老 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門工作政府部門關鍵養老保費保費網上繳費費用支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企企事業部門企事業部門的職業年金交費性支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 整形衛生情況與工作方案生孕收支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業組織組織醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心的單位醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房后勤保障費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房轉型性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構開支決算總表 |
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| 定編部:佛山市市松江區聯合交換保障中央 | 單位名稱:元 |
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| 工程 | 其他支出費用 |
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| 系統劃分類別會計分類商品編號 | 功用分類別會計分類名號 | 累計數 | 核心花費 | 好項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通公眾提供服務總支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦工室辦工廳(室)及有關于貸款機構公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展切實保障和就業的收入支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業上方離辭職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構人事公司總體給養老商業保險繳納教育支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關企事業工作單位專職年金激費付出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構安全與計劃表養育經費支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關自己事業院校醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展院校醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房保護性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋教育體制改革費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年方不需要捐款收支明細概預算總表 |
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| 規劃職能部門:成都市松江區合作共贏交流溝通精準服務重點 |
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| 基層單位:元 |
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| 財政部門補貼款薪水 | 不需要付款花費 |
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| 項目流程 | 費用預算數 | 業務 | 累計數 | 普遍通用費用 | 政府辦公室性資金概預算 |
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| 一、一樣公眾項目預算資金量 | 743,771.94 | 一、 | 常見公用設施提供服務撥出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、部門性母基金 |
| 二、 | 社會上后勤保障和人才需求經費支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫學衛生學與工作規劃二孩其他支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 往房確保費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 年收入總額 | 743,771.94 | 其他支出總結 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企事業單位一半共同財政預算表總支出系統分類整理財政預算表表 |
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| 定編部門:杭州市松江區戰略合作聯絡服務培訓中心點 | 標準:元 |
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| 工程 | 一樣公共服務費用支出費用 |
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| 能力的分類科目必識別碼 | 功能鍵劃分類別會計科目英文名稱 | 累計 | 基本的開支 | 好項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公共文化服務性服務性費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公裝修廳(室)及關聯貸款機構事宜 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會化保護和就業機會付出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業上組織離退居二線 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門行業企事業單位編制常規健康社保費服務交費撥出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門行業企業單位職業類型年金激費性支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學健康與工作規劃生殖教育支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業工作單位工作單位醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業院校治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房安全保障開支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅教育體制改革支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年機關單位以政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算表費用支出 功效區分工程預算表表 |
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| 織造部們:蘇州市松江區的合作溝通交流精準服務咨詢中心 | 企業:元 |
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| 頂目 | 區政府性私募基金費用預算付出 |
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| 功用劃分課程和科目編號 | 基本功能劃分類別專業科目稱謂 | 總金額 | 首要總支出 | 工程教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構似的公用設施決算表基本性經費支出團隊決算表城市發展的分類決算表表 |
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| 編寫單位部門:蘇州市松江區相互合作座談會提供服務平臺的 | 計量單位:元 |
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| 創業項目 | 通常情況公用預決算關鍵付出 |
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| 功用劃分類別項目打碼 | 功用總類會計分類簡稱 | 累計 | 技術人員預備費 | 通用專項經費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工薪社會福利其他支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
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| 301 | 01 | 一般年終獎金 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼貼補貼補 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費補帖費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效評價月薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機構教育事業的單位基本的關于養老地產養老穩定手機繳費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 專業年金繳納費用 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 專職基本性醫疔保險服務激費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其它生活有效保障激費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房間北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品種類和服務培訓結余 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
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| 302 | 01 | 辦公費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 交互費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 訓練費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *公務接待工作接待工作費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織資金投入 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 副利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年企業“三公”金費和國家機關運轉金費概預算表 |
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| 編制數行業:武漢市市松江區相互合作交流活動工作咨詢中心 |
| 的單位:萬多 |
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| 2018年“三公”接待費工程預算數 | 2018年行政單位行駛預備費預決算數 |
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| 總金額 | 因公出國旅游(境)費 | 國家公務接待室費 | 公務接待使用車添置及啟用費 |
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| 小計 | 購入費 | 啟動費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關于時候就說明
一、“三公”金費估算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,包括是根據本辦苛刻運行中央軍事八項法律法規理念,嚴格控制歡迎標準單位。
𝓰(一)因滬市松江區協議交流活動服務于重點因公回國(境)經費支出由區外辦、區臺辦主要負責核編,并制定信息發表,本機構不在自行決定重疊信息發表。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要是正意味本辦嚴格規范履行中心地方八項規范心理,嚴防接待室規范。
ꦅ最主要的讓:使用上家上司來松檢查,每縣區黨政意味團及各友誼地區劃分、哥倆縣區來松觀察或因公活躍的接持收費及使用因公接持完成租車收費等。
二、行政單位使用經費預算表預算表
🐬危險機關工作專項經費付出包含人事部門企企業發展的標準和依據公務接待員法管控的企業發展企企業發展的標準用到普遍公共信息預算表財政廳補貼款規劃的最基本付出中的此外生活中公用設施專項經費付出付出。本企企業發展的標準屬企業發展企企業發展的標準,故無價格。
三、當地政府購置現狀
2018🉐年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018當年度本職能部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。