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中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室) 2020年度部門決算公開
信息來源: 發布的準確時間:2022-08-24 閱讀次數:

 

 

 

 

 

一共滬市松江區醫學會會黨的歷史學習室(滬市松江區部分志辦公裝修室)

2020本年行政部門結算的時候

 


目  錄

 

第一名大部分 中國國民黨成都市松江區理事會會黨史國史調查室(成都市松江區敵方志接待室室)情況

一、核心職能部門

二、相關部門預算組織企業設備

第二部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表

一、薪水花費部門預算總表

二、薪水預算表

三、總支出竣工決算表

四、不需要審批利潤費用部門預算總表

五、基本上共同費用財政資金補貼款經費支出預算表

六、基本性上通用預部門預算財政性支出付款基本性性支出部門預算表

七、基本公用設施概預算財政部門撥付“三公”資金開支結算的時候表

八、中央政府性新基金概算財政廳補貼款效益結余竣工決算表

九、國有制投資營業工程預算不需要捐款收錄收支預算表

十、固定資產流動負債原因表

第三部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明

一、盈利費用結算的時候總的具體情況證明

二、創收結算的時候現狀說明書

三、花費竣工決算情況報告就說明

四、國庫捐款純收入花費結算的時候綜合性狀況表明

五、一半公共服務國庫預算國庫撥付教育支出竣工決算事情描述

六、尋常服務性項目預算財政廳審批一般其他支出竣工決算事情代表

七、一般來說通用概算財政性撥付“三公”專項經費花費結算的時候具體情況表示

八、政府性性債券工程預算財政性捐款工資支出費用竣工決算情況報告反映

九、國有土地基金營業預算民政撥付工資收入其他支出預算事情就說明

十、概算績效考核具體情況表示

五一、另一注重問題詳細說明

第4部件 專有名詞解悉

 


ﷺ第一部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)概況

一、大部分權責

ꦉ國共武漢市松江區管委會會中國革命史國史理論研究探討室是在我國國共中國革命史國史理論研究探討行政團隊,也是區委團隊經理中國革命史國史業務團隊的運行行政團隊。

最主要職責比如:

1. 擔負組織化探析、編寫軟件和出版界點黨的發展歷史專卷;

2. 證集、整體、匯編、圖書出版方面黨的發展歷史信息;

3. 探討、編纂方面黨的發展歷史大事兒記;

4. 完成組織開展黨的歷史國史策劃促銷活動幼兒教育的工作和與黨的歷史國史光于的紀念展促銷活動;

5. 聯動弄好松江黨的歷史文化遺跡、青春地等處理與庇護業務;

6. 承辦方上級領導部門交辦的某個事宜。

♊東莞市松江區點志辦工室是區人民政府點志上班領班部位,領班本行政機關領域內點志上班,與中國國民黨東莞市松江區委會會黨史國史學習室合署辦工。

最主要權責包擴:

1. 進行、建議、全面檢查督促和全面檢查場所志運行;

2. 撰寫地區志運行整體規劃和編輯出版方案格式;

3. 聚集編印部位志書、部位綜合年鑒;

4. 獲取、存放特點志論文資料和資料,團隊歸整舊志,促進推動方志理論知識研究探討;

5. 組織開展開發憑借區域志產品;

6. 舉辦上家機關事業單位交辦的其他特別注意。

二、政府部門竣工決算機關單位裝置裝置

𒊎從項目預算公司組成部分看,一共中央西安市松江區醫學會會中國革命史分析室部預算也包括:一共中央西安市松江區醫學會會中國革命史分析室(西安市松江區部分志辦公區室)本級預算。

🥃中共上海市松江區委員會黨史研究室為區委直屬機構,機構級別相當于正處級,內設2個科室:綜合科和黨史科;上海市地方志辦公室為區政府直屬機構,機構級別相當于正處級,內設1個科室:方志科。

൩納入中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算編制范圍的單位包括:

號碼

企業名字

備注名稱

1

總共重慶市松江區常務專委會黨的發展歷史探討室(重慶市松江區城市志接待室室)(本級)

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 


🃏第二部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表

盈利性支出部門預算總表

公司:萬美元

使收入

撥出

頂目

部門預算數

好項目

預算數

一、應該共同估算財政性審批工資收入

452.96

一、普通公用的服務費用支出

331.89

二、政府部門性理財產品成本預算財務補貼款營收

 

二、外交史經費支出

 

三、國家股資本投資合作經營預決算財務審批收益

 

三、民防費用支出

 

四、領導政府補貼使收入

 

四、公開平安教育支出

 

五、行業收錄

 

五、教育輔導費用

 

六、銷售營收

 

六、科學有效科技總支出

 

七、附帶公司的上交盈利

 

七、文化產業休閑旅游體育文化與影視傳媒總支出

 

八、各種納入

 

八、社會性的保障和出去上班花費

25.84

 

 

九、衛生間的健康開支

9.33

 

 

十、節能安全安全開支

 

 

 

五一、城鄉一體化社群結余

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

十五、公路交通貨運經費支出

 

 

 

十四、網絡資源探礦工業化信心等開支

 

 

 

15場、餐飲業產品業等花費

 

 

 

第十六、風險管控收入支出

 

 

 

十八、支助別東南部收入支出

 

 

 

18、物種多樣性影視資源浮游生物氣象局等總支出

 

 

 

十八、往房得到保障其他支出

85.99

 

 

二十二、調味品物資采購儲備庫費用支出

 

 

 

二國慶、國家投資合作經營費用預算付出

 

 

 

二第十二、傷害有機廢氣及應急預案標準化管理經費支出

 

 

 

二十五、另一個經費支出

 

 

 

三十四、外債還本費用支出

 

 

 

20五、資產付息性支出

 

 

 

二16、抗疫比較國債讓的撥出

 

上年個人收入總計

452.96

上年其他支出自動求和

453.05

食用非財政支出撥付余額

 

節余分銷

 

年終結轉和盈余

1.30

年底結轉和盈余

1.21

總金額

454.26

累計

454.26

注:本表反映了機構當年中度的總收入支出和年終結轉盈余時候。


工資收入竣工決算表

院校:70萬

品牌

當年度收錄合計數

國庫付款收入水平

領導經濟補貼薪水

企業收錄

營業利潤

附加公司上交國家創收

任何營收

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

加總

452.96 

452.96 

 

 

 

 

 

201

應該通用產品總支出

331.80

331.80

 

 

 

 

 

20103

人民政府會議室廳(室)及相關的學校事務管理

331.80

331.80

 

 

 

 

 

2010301

  行政機關行駛

242.30

242.30

 

 

 

 

 

2010302

  一般來說人事部門方法事務處理

89.50

89.50

 

 

 

 

 

208

市場服務保障和專業教育性支出

25.84

25.84

 

 

 

 

 

20805

行政管理事業有成公司養老服務收入支出

25.84

25.84

 

 

 

 

 

2080501

  行政部門公司的離退休之

1.49

1.49

 

 

 

 

 

2080502

  參公行業離退體

0.16

0.16

 

 

 

 

 

2080505

  行政的單位事業上的單位主要關于養老地產養老保費納費費用支出

16.13

16.13

 

 

 

 

 

2080506

  企事業標準事業標準專職年金付款教育支出

8.06

8.06

 

 

 

 

 

210

公共衛生更健康花費

9.33

9.33

 

 

 

 

 

21011

行政處事業廠家治療

9.33

9.33

 

 

 

 

 

2101101

  行政管理企事業單位診療

9.33

9.33

 

 

 

 

 

221

房產保駕護航花費

85.99

85.99

 

 

 

 

 

22102

自建房深化改革教育支出

85.99

85.99

 

 

 

 

 

2210201

  房間社保公積金

25.53

25.53

 

 

 

 

 

2210203

  買房子補助

60.46

60.46

 

 

 

 

 

注:本表投訴單位部門年初度拿得的各種納入情形。


花費竣工決算表

企事業單位:萬余元

投資項目

上年性支出總計

大多經費支出

頂目付出

上交領導付出

生產經費支出

對附設院校補貼申請書費用

功能分類
科目編碼

項目英文名稱

總金額

453.05 

363.55 

89.50 

 

 

 

201

基本公用業務費用

331.89

242.39

89.50

 

 

 

20103

國家辦公場所廳(室)及涉及到設備事宜

331.89

242.39

89.50

 

 

 

2010301

  行政訴訟加載

242.39

242.39

 

 

 

 

2010302

  應該行政訴訟菅理工作

89.50

 

89.50

 

 

 

208

生活切實保障和人才需求費用

25.84

25.84

 

 

 

 

20805

人事部門行業企公務員養老保險其他支出

25.84

25.84

 

 

 

 

2080501

  行政事務企業單位離退職

1.49

1.49

 

 

 

 

2080502

  行業基層單位離提前退休

0.16

0.16

 

 

 

 

2080505

  危險機關事業有成方差不多養老院保險費用交費花費

16.13

16.13

 

 

 

 

2080506

  政府機關事業上的企業單位職業角色年金繳納費用結余

8.06

8.06

 

 

 

 

210

清潔營養教育支出

9.33

9.33

 

 

 

 

21011

行政性教育事業的單位醫療管理

9.33

9.33

 

 

 

 

2101101

  人事部門基層單位社區醫療

9.33

9.33

 

 

 

 

221

房屋確保結余

85.99

85.99

 

 

 

 

22102

公房創新費用支出

85.99

85.99

 

 

 

 

2210201

  房屋住房基金

25.53

25.53

 

 

 

 

2210203

  選房救濟款

60.46

60.46

 

 

 

 

注:本表表現行政部門本全年度數據來收入支出情況報告。


國庫付款薪資收支預算總表

企事業單位:億元

薪資收入

其他支出

創業項目

結算的時候數

樓盤

自動求和

普通通用財政性預算財政性補貼款

部門性債卷費用預算財政局撥付

國企資產自主經營概預算不需要付款

一、平常公眾決算財政資金撥付

452.96

一、常見共公的服務教育支出

331.89

331.89

 

 

二、政府性性股權基金估算財政支出捐款

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

三、國有制資產投資生意估算財務撥付

 

三、國防軍事其他支出

 

 

 

 

 

 

四、共同防護其他支出

 

 

 

 

 

 

五、的教育收入支出

 

 

 

 

 

 

六、實驗技能收入支出

 

 

 

 

 

 

七、技術 度假旅游體育足球與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

 

 

 

八、市場有保障和就業率教育支出

25.84

25.84

 

 

 

 

九、環保安全付出

9.33

9.33

 

 

 

 

十、能源管理綠色環保費用支出

 

 

 

 

 

 

國慶、村鎮社區衛生教育支出

 

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

 

 

 

第十三、出行輸送性支出

 

 

 

 

 

 

十四、資原勘察工業化相關信息等其他支出

 

 

 

 

 

 

15、商業服務于服務于業等撥出

 

 

 

 

 

 

第十六、銀行業收支

 

 

 

 

 

 

十二、捐助其他的地費用

 

 

 

 

 

 

二十、自然的資原淺海氣象局等撥出

 

 

 

 

 

 

第十九、往房保險其他支出

85.99

85.99

 

 

 

 

三十、調味品應急物資收儲教育支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國企資本投資生產經營決算費用

 

 

 

 

 

 

二第十二、災害性治理及緊急經營撥出

 

 

 

 

 

 

二十四、別性支出

 

 

 

 

 

 

四十四、外債還本費用

 

 

 

 

 

 

二15場五、外債付息教育支出

 

 

 

 

 

 

二16、抗疫尤其是國債擬定的收支

 

 

 

 

本年度年收入加總

452.96

本年度教育支出總計

453.05

453.05

 

 

年末財政資金撥付結轉和節余

1.30

年底財務撥付結轉和余額

1.21

1.21

 

 

一、普遍服務性費用預算財政預算撥付

1.30

 

 

 

 

 

二、以政府性股票基金成本預算財政資金捐款

 

 

 

 

 

 

三、國有化投資運營工程預算國庫撥付

 

 

 

 

 

 

合計

454.26

總金額

454.26

454.26

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


常見公共服務預算表財政局捐款教育支出部門預算表

企事業單位:萬塊人民幣

產品

自動求和

一般性支出

活動收支

能力等級分類

題目商品代碼

項目命名

201

通常公共信息服務的結余

331.89

242.39

89.50

20103

以政府辦公場所廳(室)及涉及到的部門事宜

331.89

242.39

89.50

2010301

  政府部門程序運行

242.39

242.39

0.00

2010302

  普遍人事部門管理工作業務

89.50

0.00

89.50

208

社會發展質量保障和人才需求付出

25.84

25.84

0.00

20805

行政部門參公的單位社會養老付出

25.84

25.84

0.00

2080501

  行政性部門離離休

1.49

1.49

0.00

2080502

  事業上單位名稱離養老

0.16

0.16

0.00

2080505

  部門衛生事業企公務員基礎健康養老保費納費經費支出

16.13

16.13

0.00

2080506

  政府機關視野部門工作年金付費收支

8.06

8.06

0.00

210

清潔衛生健康的收支

9.33

9.33

0.00

21011

行政部門事業廠家廠家社區醫療

9.33

9.33

0.00

2101101

  行政部門組織醫用

9.33

9.33

0.00

221

住宅房有效保障教育支出

85.99

85.99

0.00

22102

往房改變費用支出

85.99

85.99

0.00

2210201

  房屋個人公積金

25.53

25.53

0.00

2210203

  買房貼補

60.46

60.46

0.00

累計數

453.05

363.55

89.50

注:本表反映出行業上年中基本公共信息成本預算財政性審批經費支出具體情況。


2020每年一樣通用概算民政付款大致撥出部門預算表

企業:百萬元

金錢等級分類會計科目代碼

會計科目品牌

預算數

城市發展分為

幾個會計科目商品編碼

學科名號

部門預算數

301

員工薪資福利福利支出費用

348.77

302

商品種類和售后服務費用

14.46

30101

  核心薪資

39.50

30201

  辦公場所費

6.45

30102

  經費補助金

156.62

30202

  打印費

 

30103

  總獎

81.80

30203

  在線咨詢費

1.50

30106

  伙食費補貼金費

9.28

30204

  資質費

 

30107

  績效考核的薪資

 

30205

  有水費

 

30108

行政機關事業方關鍵社區養老保障納費

16.13

30206

  煤氣費

 

30109

事業年金手機繳費

8.06

30207

  郵電通信費

0.57

30110

員工常見醫療器械保障繳納

9.33

30208

  天然氣供暖費

 

30111

因公員醫院補貼費繳納

 

30209

  業主維護費

 

30112

另一社交保障機制手機繳費

2.52

30211

  差旅費報銷

0.31

30113

自建房個人公積金

25.53

30212

  因公出國旅游(境)相應費用

 

30114

醫院費

 

30213

  檢修(護)費

0.76

30199

  任何員工福利待遇金教育支出

 

30214

  租售費

 

303

對各人和工作環境的補助款

0.14

30215

  工作會費

 

30301

  離休費

 

30216

  培順費

 

30302

  提前退休費

 

30217

  因公歡迎費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專門用素材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購買費

 

30305

  生命經濟補貼

 

30225

  專業級燃劑費

 

30307

  診療費補貼金

 

30226

  勞務費費

 

30308

  資助金

 

30227

  協助業務員費

 

30309

  獎勵制度金

0.07

30228

  總工會資金投入

2.99

30310

個體草業制造補貼費

 

30229

  春節福利費

1.88

30311

  代繳市場經濟安全費

 

30231

  公務活動出行啟動運營維護費

 

30399

  其它的對用戶和家族的補助費

0.07

30239

  任何交通出行費

 

 

 

 

30240

  稅金及增加費用的

 

 

 

 

30299

  其余商品是和的服務花費

 

 

 

 

310

資產性收入支出

0.18

 

 

 

31002

  企業辦公儀器購入

0.18

 

 

 

31003

  專用箱環保設備采購

 

 

 

 

31007

  信息內容系統及軟件購入更新換代

 

 

 

 

31013

  國家公務私車租賃費

 

 

 

 

31019

  任何交通線APP采購

 

 

 

 

31021

  文物保護和成列品購入

 

 

 

 

31022

  無型債務置辦

 

 

 

 

31099

  另一個金融資本性付出

 

職工經費預算自動求和

348.91

公用設施資金累計數

14.64

注:本表反映落實單位部門當財政預算年度度大部分通用決算財政預算撥付常見開支明細帳條件。


正常共公成本預算財政結余補貼款“三公”經費結余結余結算的時候表

公司的:十萬

般服務性概算財政預算補貼款“三公”事業費

預估合計

因公回國

(境)費

國家公務車輛使用購買及使用定期維護費

國家公務歡迎費

小計

國家公務公務車

添置費

公務接待專用車

加載定期檢查費

工程預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

估算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

注:本表反饋部位上年末“三公”資金收支預部門預算條件。


人民政府性貨幣基金費用預算財政預算捐款收益經費支出結算的時候表

方:億元

活動

期初結轉和節余

上年盈利

年初付出

年尾結轉和

盈余

技能劃分課目商品編號

管理費用品牌

合計數

 

 

小計

基本性費用支出

工程總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

 

 

注:本表反映出部門管理年初度區政府性私募基金費用財政部門補貼款純收入開支及結轉和節余癥狀。

ღ說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有土地資金銷售經營費用預算財政資金補貼款納入費用支出 預算表

工作單位:70萬

項目流程

本年結轉和余額

當年度收錄

當年度費用支出

半年度結轉和余額

功能鍵總類會計科目編號

科目必名字

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

注:本表凸顯職能部門上年中國有企業資本經營管理成本預算財政部門審批純收入教育支出及結轉和余額狀態。

❀說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

固定資產過負債的現狀表

 

 

標準:70萬

 

用戶

價值

年終數

年終數

期初數

年終數

一、債務累計

——

——

24.28

18.90

   (一)流chan股權

——

——

9.35

6.87

   (二)緊固固定資金

——

——

36.47

36.65

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

𓂃                2.常用裝備(臺/套/輛)

42

43

23.71

23.89

🥂                     中間:(1)貨車(輛)

 

 

 

 

🦹                                 平常因公租車

 

 

 

 

꧂                                 辦案值崗私家車

 

 

 

 

💃                                 特種車專業課程系統出行

 

 

 

 

﷽                                 各種出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

✅               4.其它的比較固定金融資產

——

——

12.76

12.76

𓂃        減:累積攤銷及減值提供

——

——

21.58

24.63

   (三)繼續股份投資人

——

——

 

 

   (四)持續債卷的投資

——

——

 

 

   (五)搭建網建設項目

——

——

 

 

   (六)神圣金融資產

——

——

0.18

0.18

꧟        減:當年度攤銷

——

——

0.14

0.17

   (七)其他資金

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

1.30

1.21

三、凈金融資產總計

——

——

22.98

17.69

 

 

 

 


꧑第三部分  中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明

 

一、純收入花費預算總體設計的情況證明

國共濟南市松江區理事會會黨的發展歷史設計室(濟南市松江區地兒志會議室室)2020🅺年度收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,收入支出總計減少40.31萬元,下降8.15%。主要原因:人員變動導致人員經費支出減少,其他收入減少。

二、工資預算原因闡明

當年度收入合計452.96萬元,其中:財政撥款收入452.96萬元,占100.00%。

三、總支出結算的時候情況下說明怎么寫

上年ཧ支出合計453.05萬元,其中:基本支出363.55萬元,占80.25%;項目支出89.50萬元,占19.75%。

四、財政局補貼款工資收入付出預算總體設計環境說明書

中國致公黨蘇州市松江區醫學會會中國革命史論述室(蘇州市松江區方面志辦公場所室)2020🌌年度財政撥款收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計增加0.29萬元,增長0.06%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

五、通常公用設施預算表財政性補貼款付出部門預算事情說明書

(一)尋常公眾成本預算不需要補貼款結余預算整體來說情況

♛一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,占本年支出合計的100.00%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加0.38萬元,增長0.08%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

(二)普遍共公成本預算財政預算付款性支出部門預算設備構造環境

🌞一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)331.89萬元,占73.26%;社會保障和就業支出(類)25.84萬元,占5.70%;衛生健康支出(類)9.33萬元,占2.06%;住房保障支出(類)85.99萬元,占18.98%。

(三)一般的公共信息工程預算國庫補貼款撥出竣工決算明確情況

🐽一般公共預算財政撥款支出年初預算為399.78萬元,支出決算為453.05萬元,完成年初預算的113.32%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。其中:

1꧅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為209.83萬元,支出決算為242.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。

2༒、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。主要用于:編輯出版《松江年鑒》、編輯出版重印松江黨史文獻、編輯出版重印松江地方歷史文獻等。年初預算為89.50萬元,支出決算為89.50萬元。與預算數持平。

3𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。主要用于:行政人員離退休費補貼。年初預算為3.80萬元,支出決算為1.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

4⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業單位退休人員的福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

5💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為16.92萬元,支出決算為16.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

6🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為8.46萬元,支出決算為8.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

7🌳、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為10.05萬元,支出決算為9.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

7💜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為25.24萬元,支出決算為25.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素調整年度公積金繳費基數,公積金實際支出額上漲。

8✤、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為35.52萬元,支出決算為60.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

六、似的共公費用民政撥付常規撥出竣工決算現狀闡述

ꦍ一般公共預算財政撥款基本支出363.55萬元。其中:人員經費348.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社保保障繳費、住房公積金、獎勵金以及其他對個人和家庭的補助;公用經費14.64萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費以及辦公設備購置。

七、似的共同費用財政撥出補貼款“三公”金費撥出預算情況說明書怎么寫

(一)“三公”費用財政性撥付付出部門預算總體設計時候說明書怎么寫。

🐟“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.80萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

❀2020本年“三公”經費預算財政資金補貼款花費部門預算數與上本年同比增加,但其中:因公出國工作(境)費花費部門預算與上本年同比增加;國家公務活動出行用車添置及運轉保養費花費部門預算與上本年同比增加;國家公務活動到訪費花費部門預算與上本年同比增加。

(二)“三公”經費預算財政支出費用審批支出費用結算的時候按照情況報告反映。

𝓀“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出為0.00萬元。

𝐆公務接待車輛租賃執行維護與保養開支0.00百萬元。2020年,國共南京市市松江區常務政法委員會中國革命史探析室(南京市市松江區部位志辦公室)經濟類型各費用單位名稱日常支出財政支出補貼款的因公租車享有量為0輛。

3、公務接待費支出0.00萬元。其中:

ꦺ國內公務接待支出0.00萬(含外賓接待支出0.00萬元)。公務接待批次0次、人次0人,其中:接待外賓批次0次、人次0人。

✱中共中央廣州市松江區管委會會黨史國史研發室(廣州市松江區去處志辦工室)2020當年度無“三公”專項資金財政性撥付教育支出。

八、人民政府性股票基金成本預算財務撥付收入水平收入支出部門預算情況報告介紹

政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元。

♓中國共產黨天津市松江區常務醫學會黨的發展歷史分析室(天津市松江區的地方志辦公裝修室)2020本年度無縣政府性私募基金工程預算國庫捐款薪資收入和付出。

九、國有土地資金銷售經營民政預算民政捐款工資收入其他支出部門預算前提表明

國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元,

꧟中國國民黨昆明市松江區常務協會黨的發展歷史分析室(昆明市松江區區域志工作室)2020每年無國有土地資本管理企業經營成本預算國庫付款工資收入和性支出。

十、概預算績效考核的管理現象

中國致公黨重慶市松江區聯合會會黨史國史探析室(重慶市松江區的地方志商務辦公場所)2020♛年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標,定期完成部門跟蹤自評價,并對本單位2020年部門整體支出進行績效跟蹤評價工作。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效自評的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元,平均得分99分(其中,績效評級為“優”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


 


財政項目支出績效自評表1

2020年

產品種類

期刊論文編出版商

組長機構

中國國民黨沈陽市松江區理事會會黨史國史研究方案室

推進政府部門

中共中央南京市松江區常務分委會黨的發展歷史研究方案室

新項目費用(萬元左右)

 

本年項目預算數

年度預決算數

年度連接數

總分

執行程序率

得分率

一年度的資金總值

770000.00

770000.00

770000.00

10

100.0%

10

   在這其中:曾今財政局撥付

770000.00

770000.00

770000.00

10

100.0%

10

𒁃        前年結轉費用

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

🐽        相關周轉金

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

本年綜合性最終目標

實際指標

現實的成功完成狀態

1🌳、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,發行范圍以各機關單位為主,并設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,以迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。

1⭕、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,如《為了全面小康——松江對口支援(1995—2020)等,迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,如《松江老字號》等,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。

績效考評指標圖

一層指數

一級質量指標

二級標準

財政年度指數公式值

實際的進行值

總分

評分

誤差率主要原因剖析及改善工作

喜歡度指數公式

常態化管理工作指標值

溝通的技巧溝通交流邏輯建全性

完善

日益完善

10

10

 

長久處理考核機制建立完善性

不斷完善

加強制度建設

10

10

 

部門管理協助執行統計指標

單位聯動度

很好

很好

10

10

 

經濟發展統計指標

發展利潤指標體系

電子圖書發行人時間范圍

全國

全省

10

10

 

少兒圖書回報社會群體

非常廣泛

10

10

 

可堅持印象的指標

青年文學服務客戶滿意度

≥90%

≥90%

10

10

 

生產出指標體系

數指標圖

各個少兒圖書油墨印刷份數

6600本

5300本

8

8

因大部分少兒圖書印廠、裝幀等轉變,干擾出版物統計數

安全性能指數公式

分類圖書室印刷版符合標準率

100%

100%

10

10

 

限期因素

分類圖書室進行印刷當即率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

總成績:

98

 

 


 



財政項目支出績效自評表2

2020月度

創業項目名稱

宣揚與精準投放

主要單位部門

總共杭州市松江區理事會會黨的發展歷史研究方案室

執行部門

國共重慶市松江區常務聯合會黨史國史深入分析室

工程金額(多萬元)

 

期初費用預算數

上半年決算數

全年度執行命令數

總分

下達率

優秀率

財政年度經濟金額

124999.80

124999.80

124999.80

10

100.0%

10

   之中:當初財政預算付款

124999.80

124999.80

124999.80

10

100.0%

10

🦩        前年結轉錢

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

𝓰        另一個錢

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

當年度總的方向

預估受眾

實際上提交現狀

1🅠、《黨史信息報》發行提高黨員受益面,最大限度擴大閱讀范圍;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展系列宣傳活動

1🅺、擴大了《黨史信息報》發行,提高了黨員受益面;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展了系列宣傳活動

績效考評標準

二級要求

2級技術指標

三級視頻指標英文

年技術指標值

現實結束值

總分

良好率

誤差誘因定量分析及改進什么辦法

輸出質量指標

總量公式

推廣頻率

2次

2次

9

9

 

高質量完成指標

宣傳活動與宣傳主題匹配率

100%

100%

9

9

 

時長指標值

校園宣傳的活動深入開展直接率

100%

100%

9

9

 

生產成本公式

成本預算操縱

優異

好的

9

9

 

經濟發展目標

中國社會盈利能力要求

松江黨的歷史時間、歷史時間知情率

≥90%

≥90%

9

9

 

媒介了解頻繁

2次

2次

9

9

 

可保持危害要求

營銷重疊面

整個區

整個區

9

9

 

放心度目標

服務相親對象理想度目標

用戶群目標十分滿意度調查

≥90%

≥90%

9

9

 

長效機制管理系統指數公式

宣傳方案機制系統度

詳細

完成

9

9

 

人為資源英文質量指標

者選配合理安排性

科學合理

適宜

9

9

 

 

 

 

 

 

 

分值:

100

 


 

11、任何重點應當的狀況說明書

(一)企事業單位啟用資金花費現象

♓機關運行經費支出14.64萬元,比2019年度減少3.17萬元,下降17.80%。主要原因是厲行節約,辦公設備購置支出減少。

(二)政府部門銷售支出費用情況

🌠中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4.99萬元,其中:貨物采購金額3.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額1.50萬元。

2020🍌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額5.00萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.50萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額3.49萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額1.5萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.00萬元。

(三)小轎車、樓房個性化占有情況發生

1、機動車

截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、住房

(1)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0.00平方米。

(2)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)⛎擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

 


第四部分    名詞解釋

 

♑一、財務審批純收入:指企事業單位年初度從本級財務部門乃至每一位員工獲得的財務審批,是指般公益性概概算表財務審批、政府性性股票基金概概算表財務審批和國有企業資產投資管理概概算表財務審批。

二、工作上收益:指工作上機關單位開展調研專門業務流程生活以至于協助生活作為的收益。

ཧ三、開個人利潤:指事業發展企業單位在工程專業國際業務過程極其輔助過程之上發展非單獨的折算開過程授予的個人利潤。

🐷四、各種凈純薪資凈收入來源:指公司的拿得的除“不需要審批凈純薪資凈收入來源”、“事業單位凈純薪資凈收入來源”、“加盟凈純薪資凈收入來源”等之內的凈純薪資凈收入來源。包括是:每次性往房解困經濟補貼等。

五、月初結轉和余額:就是指當年度還成功、結轉到年初按想關規則不斷動用的資源。

🦂六、年初結轉和節余:指當年中度或前年中預決算制定、因客觀性情況產生發生改變不可按原計劃怎么寫施實,需超時到未來年中按有關于標準規定以后運行的費用。

🌼七、大多費用開支 :指的單位為保護醫療機構常見事情、完全日常任務卡事情任務卡而發生的杜六房加盟總部的費用開支 。

💮八、創業項目付出:指企人事單位為提交相關的行政性操作人物或人事進步任務,在關鍵付出之下遭受的數據來付出。

🅠九、生產經營者收支:指創業機構在專業技術活躍及協助活躍外面深入開展非孤立核算成本生產經營者活躍突發的收支。

🅺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✃十一國慶、工商登記啟用專項資金財政資金預算:指行政機關標準和圖案填充因公員法監管的參公標準的使用一般來說公眾財政資金預算財政資金撥付具體安排的基礎其他其他支出中的日常的通用專項資金財政資金預算其他其他支出。

 

 

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